Tsja... tussen "wat hoort" en "wat praktijk" is zit ook nog een groot verschil.
Zo behoor je ook een CBS aangifte te doen op basis van de Leveringen, terwijl er maar 1 klant in ons klantenbestand zit die dat op die manier doet; de rest doet e.e.a. gewoon per "Faktuurdatum"; al was het maar omdat het voor kan komen dat jij in september geleverd hebt, je eind september aangifte moet doen, jij een Faktuurwaarde moet vermelden, terwijl de prijs nog niet eens bekend is.
Ik heb even niet uitgezocht of je stelling klopt (ga ervanuit van wel), maar, je impliceert daarmee, dat als je én levert tegen 6% en 19%, en je op je layouts netjes rekening houdt met maximaal 3 btw percentages (ook 0% erbij i.v.m. geleverde Emballage), of je dan even al je Layouts wilt gaan aanpassen i.v.m. een 4e percentage (omdat 19% naar 21% gaat) en desnoods ook nog een 5e voor als 6% ook nog eens wijzigt. Immers, het is net zo goed mogelijk dat je een deel van de order in september hebt uitgeleverd, en het andere deel in oktober...
Het kan toch ook niet iemands bedoeling zijn te stellen dat het verboden is om twee leveringen op 1 faktuur in rekening te brengen...
En kijkend naar je OB aangifte... daarop staat "leveringen belast met 19% btw".
Ik kan me niet herinneren dat daar jaren lang én 17,5% én 19% op heeft gestaan, puur omdat het zo zou kunnen zijn dat iemand iets faktureert wat jaren geleden al geleverd is, maar om redenen nooit in rekening gebracht is. In ieder geval is het bij de overgang van 17,5 naar 19% nooit voor iemand een probleem geweest...
Natuurlijk zal er best ergens een kern van waarheid in zitten, in die zin, dat als jij ergens iets inkoopt voor EUR 1.000,- en een Faktuur verwacht van EUR 1.190,-, je niet verlegen zit om een Faktuur van EUR 1.210,- terwijl je alleen maar meer moet betalen "omdat jouw leverancier laat is met faktureren". Als bedrijf kun je e.e.a. terugvorderen, als partikulier ben je echt duurder uit.
Je zou kunnen besluiten om e.d. order die je op 19 oktober 2012 faktureert (desnoods omdat je niet eerder de prijs weet), te faktureren per 29 september 2012, zodat alsnog 19% btw in rekening gebracht wordt. Dit kan in theorie automatisch o.b.v. een rubriek "Faktuurdatum = Leverdatum", en, wat op zich ook alleen weer echt op gaat als er maar 1 Leverdatum aan de orde is.
Let wel; er is een verschil tussen de datum waarop je faktureert, en de datum per wanneer er gefaktureerd wordt.
Nb: En ja... ook v.w.b. dit 'anti dateren' zullen er vast wel regels zijn, want het zal vast niet geaccepteerd worden dat als er in november 2012 iets besteld en geleverd wordt, je de faktuur nog wel even op september kan zetten.
Misschien geldt wel voor iedereen dat de dag voor de overgang naar het nieuwe percentage alles gefaktureerd moet worden wat gefaktureerd kan worden, om problemen te voorkomen ?
Mag dat de oplossing zijn ?