Tijdens een Jaarafsluiting wordt het saldo van alle V&W rekeningen formeel op 0 gesteld door middel van het saldo wat op die V&W rekeningen staat over te boeken naar de zgn. Balans Reserve Rekening; zeg maar "Winstsaldo lopend/vorig Boekjaar". Aangezien er géén Vreemde Valuta geboekt kan worden op een V&W rekening, zal het saldo van een V&W rekening dus altijd een bedrag betreffen in de bedrijfsvaluta. Toch is ooit een kontrole opgenomen die expliciet stelde dat de Balans Reserve Rekening als "Multi Valuta" gedefinieerd moest zijn. Deze melding is m.i.v. deze Releasenote komen te vervallen.
Merk op dat de Jaarafsluiting zelf al wel kontroleerde of de Balans Reserve Rekening een Vreemde Valuta rekening betrof, en zo ja, dit de Jaarafsluiting niet toestond.
Vreemd genoeg impliceerde deze situatie dat de Jaarafsluiting zei "mag geen Vreemde Valuta rekening zijn" terwijl het parameter scherm bij het Rekeningschema zei "moet een Vreemde Valuta rekening zijn".
Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
ADRSWY | Wijzigen Rekeningschema's | 23-04-2003 | 16-07-2003 |