In navolging op Releasenote
http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=21017.0 is de aangifte ook aangepast m.b.t. vraag 1a.
Immers, als we een Levering aan Duitsland, welke wél belast is met btw (er derhalve geen ICL betreft)
niet meer mogen aangeven bij vraag 3b, waar laten we het bedrag dan?
Navraag bij diverse gebruikers wijst uit dat zij dit bij vraag 1a invullen, als zijnde 'leveringen belast met 19% btw'.
Strikt genomen voldoet de levering aan die voorwaarde, immers de levering aan duitsland ís belast met 19% nederlandse btw. Het kopje van vraag 1 zegt echter "Leveringen aan het Binnenland" waarmee dit tegenstrijdig lijkt.
Kijkend naar de beschrijving op de website van de belastingdienst (PDF attached in volgende reply), zie
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob02/ob02-80.html dan lijkt deze eerst te zeggen dat hier enkel de binnenlandse leveringen gerapporteerd mogen worden (zie "Bij deze vraag vult u in het totaalbedrag aan btw van uw binnenlandse leveringen en diensten die vallen onder het 19%-tarief").
Even verderop staat echter "Bij deze vraag moet u ook rekening houden met de vergoedingen voor: leveringen van goederen aan andere landen van de EU waarbij het btw-identificatienummer van de afnemer ontbreekt".
Ofwel, m.i.v. deze Releasenote zal vraag 1a. ook worden aangevuld met niet-ICL leveringen aan het buitenland, waarbij wél BTW in rekening gebracht werd.
Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
LOOBBR | Omschrijving (nog) niet bekend | 23-12-2008 | 23-12-2008 |
LOOBBR1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 23-12-2008 | 23-12-2008 |
LOPROB2 | Omschrijving (nog) niet bekend | 23-12-2008 | 23-12-2008 |