Wouter Rijnbende
|
|
« Reply #8 on: December 29, 2010, 01:10:35 pm » |
|
NB: De tussen oplossing zou zijn dat enkel de indikator van de fakturen van ICL Ja op ICL Nee gezet zouden worden. Daarmee zou je ICL aangifte wel goed zijn, hooguit zou de BTW aangifte een paar regels vermelden met "geleverd tegen 0% btw", wat je dan handmatig even zou moeten korrigeren op de aangifte.
Zoals tel. besproken ga je e.e.a. op de officiële manier korrigeren, dan maar even wat meer werk.
Ik heb net een lijstje bepaald met de Fakturen waar het om gaat (10 stuks v.w.b. Magma, 4 stuks v.w.b. Innoshield), maar ik konstateer ook dat er een serie fakturen tussen zit waarbij er 0,00 berekend is. Die fakturen zal ik nu kwa ICL indikator op "Nee" zetten (immers, je kunt wel veel werk willen doen om deze te korrigeren, maar 19% over 0,00 blijft 0,00) waarmee ze niet op je ICL aangifte zullen verschijnen. Resteert dan nog de fakturen waar wél bedragen in staan die je zelf even moet aanpassen.
V.w.b. ADP <> MAGGA betreft dit de fakturen:
1. 2059241 -> 0 faktuur, dus kun je verder overslaan 2. 2059398 -> 0 faktuur, dus kun je verder overslaan 3. 2059627 4. 2059896 -> 0 faktuur, dus kun je verder overslaan 5. 2060083 6. 2060084 7. 2060161 8. 2060156 9. 2060157 10. 2060158 -> 0 faktuur, dus kun je verder overslaan
V.w.b. ADP richting Innoshield betreft het de fakturen:
1. 2059583 -> 0 faktuur, dus kun je verder overslaan 2. 2059595 -> 0 faktuur, dus kun je verder overslaan 3. 2059717 4. 2059716
Wat, en hoe je dit precies moet korrigeren moet je zelf even bepalen door dit te proberen. Bekijk wat er had moeten gebeuren, wat er gebeurd is, en hoe je e.e.a. dus moet korrigeren.
Stel dat ADP voor 1000,- aan M/I geleverd heeft, dan is dat onterecht betiteld als ICL en belast met 0% btw. In plaats daarvan had de levering een binnenlandse levering moeten zijn, belast met 19% btw. Daaruit volgt dat de uitgaande faktuur verkeerd is, en daarmee (omdat die Intercompany gegenereerd wordt) ook de Ingekomen Faktuur in het andere bedrijf.
Om de Faktuur opnieuw te kunnen genereren, moet je eerst de oude verwijderen. Dit verwijderen zal niet lukken als er al ontvangsten op verricht zijn, en dus moeten die eerst ongedaan worden gemaakt. Datzelfde geldt voor de Ingekomen Faktuur in het andere bedrijf, waar betalingen op verricht zullen zijn.
Puur theoretisch zou ik zeggen:
a. Aktiveer bedrijf Magma/Innoshield, ga naar de Financiële Administratie (7-4-2-2), zoek de Ingekomen Faktuur op van ADP, ga met Shift-F4 naar de Betalingen op deze Faktuur, en verwijder én het Afschrift én de Betaling. De Ingekomen Faktuur komt daarmee weer open te staan.
b. Blijf in bedrijf Magma/Innoshield, ga naar de logistieke Ingekomen Fakturen (4-3-2) en verwijder de Logistieke Ingekomen Faktuur. Deze zal er dan ook voor zorgen dat de Ingekomen Faktuur uit het Grootboek verwijderd wordt.
c. Aktiveer bedrijf ADP, ga naar de Financiële Administratie (7-3-2-1), zoek de Uitgaande Faktuur op, ga met Shift-F7 naar de Ontvangsten op deze Faktuur, en verwijder deze ontvangst. De Faktuur zal daarna financieel weer open staan.
d. Blijf in bedrijf ADP, ga naar de Logistieke Fakturen (3-3-1-1), zoek de Uitgaande Faktuur op, en laat deze vervallen (F6). Ook de faktuur in het grootboek krijgt daarmee een status vervallen.
Vervolgens moet je de Verkooporders die bij deze orders horen vanuit ADP opnieuw faktureren. Met de nieuwe programmatuur die inmiddels op je systeem staat zou de levering dan als normale binnenlandse levering worden betiteld, en wordt er btw berekend.
|